应收款管理系统期末业务处理_第1页
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会计信息化应收款管理系统期末业务处理一、应收冲应收二、制单处理三、坏账处理四、坏账收回五、结账与汇总损益

一、应收冲应收(1)用户单击“业务工作”→“应收款管理”→“转账”选项,单击“应收冲应收”,打开“应收冲应收”对话框,如图6-51所示。图6-51选择“应收冲应收”选项

一、应收冲应收(2)在对话框中录入应收冲应收信息,如图6-52所示。图6-52录入应收冲应收信息

一、应收冲应收

(3)具体操作过程如图6-53至图6-55所示。图6-53应收冲应收信息录入完成

一、应收冲应收图6-54并账制单提示框图6-55并账制单完成

二、制单处理图6-56选择“制单处理”选项

(1)执行“业务工作”→“坏账处理”命令,单击“制单处理”选项,打开“制单处理”对话框,如图6-56所示。

二、制单处理图6-57“制单查询”对话框(2)单击“制单查询”选项,打开“制单查询”对话框,选中“发票制单”复选框,录入制单相关信息,然后点击“确定”按钮,如图6-57所示。

二、制单处理图6-57“制单查询”对话框

(2)单击“制单查询”选项,打开“制单查询”对话框,选中“发票制单”复选框,录入制单相关信息,然后点击“确定”按钮,如图6-57所示。

三、坏账处理图6-58“坏账发生”对话框

(1)在“业务工作”栏内单击“坏账处理”→“坏账发生”选项,在打开的“坏账发生”对话框中录入相关信息,如图6-58所示。

三、坏账处理图6-59坏账发生单据明细(2)录入相关内容后单击“确定”按钮,生成坏账发生单据明细,如图6-59所示。

四、坏账收回图6-60“坏账收回”对话框其具体操作为单击“坏账处理”→“坏账收回”选项,在“坏账收回”对话框中录入相关信息,如图6-60所示。

五、结账与汇总损益

应收款管理系统的期末处理工作主要包括结账和汇总损益。

如果确认本月的各项处理已经结束,那么可以选择执行月末结账功能。

若结账期间是本年度最后一个期间,则本年度进行的所有核销、坏账、转账等处理必须制单,否则不能向下一个年度结转,而且对于本年度外币余额为零的单据必须将本币余额结转为零,即必须执行汇总损益。会计信息化谢谢观看!

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